ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПАНГОДЫ


DSC09602

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПАНГОДЫ

ЯРОШ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ


ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ


ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ


Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Надымский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
посёлок Пангоды
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2013 г.
№ 500
п. Пангоды

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 13 мая 2013 года № 237 «Об утверждении аналитической целевой программы Администрации муниципального образования поселок Пангоды «Оптимизация административных расходов Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2013-2015 годы»

В целях уточнения объемов финансирования аналитической целевой программы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 13 мая 2013 года № 237 «Об утверждении аналитической целевой программы Администрации муниципального образования поселок Пангоды «Оптимизация административных расходов Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2013-2015 годы», в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 24 декабря 2013 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 21 декабря 2012 года № 19 «О бюджете муниципального образования поселок Пангоды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (с изменениями и дополнениями)» Администрация муниципального образования поселок Пангоды п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 13 мая 2013 года № 237 «Об утверждении аналитической целевой программы Администрации муниципального образования поселок Пангоды «Оптимизация административных расходов Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2013-2015 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:

1.1.1.1. В Паспорте Программы разделы«Объемы и источники финансирования Программы» и «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы Общий объем средств окружного бюджета (2812,4 тыс.руб.), средств местного бюджета (12617 тыс.руб.) на финансирование Программы на 2013 - 2015 годы составит 15429,4 тыс.руб.,                          
в том числе: 2013 год – 15429,4 тыс.руб.;
2014 год –  0 тыс.руб.;
2015 год –  0 тыс.руб.                                                                                     
Целевые индикаторы и показатели Программы Основные показатели реализации Программы:                           
1. Доля расходов на оплату труда (с начислениями) в общей сумме бюджетного финансирования ведомства:
2013 год – 72,86 %;
2014 год –  0 %;
2015 год –  0 %.
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципального образования:
2013 год – 83277,00 руб.;
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.
3. Социальная поддержка работников УМХ:                                    
2013 год – 24,73 %;
2014 год –  0 %;
2015 год –  0 %.
4. Доля расходов на услуги:
2013 год –  1,05 %;
2014 год –  0 %;
2015 год –  0 %.
5. Доля расходов на материальное обеспечение:
2013 год – 1,36 %;
2014 год –  0 %;
2015 год –  0 %.

»;

1.1.1.2. В разделе 3 Программы «Перечень программных мероприятий» таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
«

Наименование мероприятия Всего объем финансирования, тыс. руб. В том числе по годам, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2015 год
Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников УМИ
1 Оплата труда работников УМИ 11242,4 11242,4 0 0
1.1 Оплата труда с начислениями (Бюджет действующих обязательств. Группа 200 «Расходы». Статьи 211. «Заработная плата» и 213 «Начисления на оплату труда 30,2 %. Текущая деятельность)., в том числе: 11242,4 11242,4 0 0
1.1.1 Средства окружного бюджета (Бюджет действующих обязательств. Группа 200 «Расходы». Статьи 211. «Заработная плата» и 213 «Начисления на оплату труда 30,2 %. Текущая деятельность) 2812,4 2812,4 0 0
1.1.2 Средства местного бюджета (Бюджет действующих обязательств. Группа 200 «Расходы». Статьи 211. «Заработная плата» и 213 «Начисления на оплату труда 30,2 %. Текущая деятельность) 8430 8430 0 0
2 Социальная поддержка работников 3815,1 3815,1 0 0
2.1 Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, 3-х лет (Группа 200 «Расходы». Статья 212 «Прочие выплаты» подстатья 131.00.00 «Выплата пенсий и пособий». Текущая деятельность) 2 2 0 0
2.2 Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно (Группа 200 «Расходы». Статья 212 «Прочие выплаты» подстатья 133.00.00 «Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно». Текущая деятельность) 183,1 183,1 0 0
2.3 (Группа 200 «Расходы». Статья 262 «Пособия по социальной помощи населению» подстатья 000.00.00 Текущая деятельность) 3630 3630 0 0
Задача 2. Обеспечение муниципального управления финансами
3 Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 66,4 66,4 0 0
3.1 Медицинский осмотр муниципальных служащих  (Группа 200 «Расходы». Статья 226 «Прочие работы, услуги», подстатья 000.00.00 «Медосмотр сотрудников». Текущая  деятельность) 66,4 66,4 0 0
4 Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей 245,8 245,8 0 0
4.1 Услуги связи (Группа 200 «Расходы» Статья 221 «Услуги связи» подстатья 000.00.00 Текущая деятельность) 12,9 12,9 0 0
4.2 Прочие услуги (Группа 200 «Расходы» Статья 226 «Прочие работы, услуги» подстатья 000.00.00 «Аттестации рабочих мест по условиям работы», «Приобретение лицензий», «Утилизация оргтехники и прочего оборудования». Текущая  деятельность) 22,8 22,8 0 0
4.3 Поступление нефинансовых активов (Группа 300 . «Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» подстатья 000.00.00. Текущая деятельность) 90,9 90,9 0 0
4.4 Поступление нефинансовых активов (Группа 300. «Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» подстатья 350.00.00 «Прочие расходные материалы». Текущая деятельность) 119,2 119,2 0 0
5 Услуги по содержанию имущества УМИ 59,2 59,2 0 0
5.1 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (Группа 200 «Расходы» статья  225 «Работы, услуги по содержанию имущества» подстатья 020.00.00 «Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря»,  «Обследование технического оргтехники», подстатья 000.00.00 «Обследование технического состояния прочего оборудования». Текущая деятельность) 59,2 59,2 0 0
6 Командировочные расходы 0 0 0 0
6.1 Командировочные расходы (Группа 200 «Расходы» статья  212 «Прочие выплаты» подстатья 400.00.00 – суточные, статья  222 «Транспортные услуги» подстатья 400.00.00 – транспортные расходы по служебным командировкам, статья  226 «Прочие работы, услуги» подстатья 400.00.00 – проживание в командировке. Текущая деятельность) 0 0 0 0
7 Прочие расходы 0,5 0,5 0 0
7.1 Расходы по оплате налога (Группа 200 «Расходы» Статья 290 «Прочие расходы» подстатья 000.00.00 Текущая деятельность) 0,5 0,5 0 0
  Итого: 15429,4 15429,4 0 0

».

1.1.1.1. В разделе 5 Программы «Основные индикаторы (показатели) Программы» таблицу № 2 изложить в следующей редакции:

«

Наименование показателя Ед. изм. Базовый показатель, 2012 год Плановый показатель Удельный вес показателя
2013 год 2014 год 2015 год
Цель – эффективное управление финансами Администрации муниципального образования поселок Пангоды.
Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников УМИ
1.1. Доля расходов на оплату труда (с начислениями) в общей сумме бюджетного финансирования ведомства % - 72,86     0,25
1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципального образования – всего руб. - 83277     0,15
1.3. Социальная поддержка работников УМИ %   24,73     0,10
Задача 2. Обеспечение муниципального управления финансами
2.1. Доля расходов на услуги всего, в том числе: % - 1,05 0 0 0,25
- Услуги связи % - 0,08 0 0 0,05
- Работы и услуги по содержанию имущества % - 0,38 0 0 0,05
- Прочие работы и услуги % - 0,58 0 0 0,1
- Прочие расходы % - 0,01 0 0 0,05
2.2. Доля расходов на материальное обеспечение всего, в том числе: % - 1,36 0 0 0,25
- Увеличение стоимости основных средств % - 0,59 0 0 0,125
- Увеличение стоимости материальных запасов % - 0,77 0 0 0,125
Итого:           1,0

».

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационных стендах, расположенных на территории муниципального образования посёлок Пангоды, в зданиях муниципального казенного учреждения «Центр культуры и досуга посёлок Пангоды» и Администрации муниципального образования поселок Пангоды.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 13 ноября 2013 года № 418 «О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 13 мая 2013 года № 237 «Об утверждении аналитической целевой программы Администрации муниципального образования поселок Пангоды «Оптимизация административных расходов Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2013-2015 годы».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды www.pangody.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального образования поселок Пангоды Храмееву И.В.

Глава муниципального образования
поселок Пангоды
И.М. Ярош